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    安徽自考网> 试题题库列表页> 试述货币资金的内部控制。

    第十一章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    试述货币资金的内部控制。

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    在资产负债表日前,注册会计师最可能执行的审计程序有()

    • A、测试现金内部控制
    • B、对购货业务进行交易测试
    • C、审查或有事项
    • D、查找未入账的应付账款
    • E、整理审计档案

    下列各项中,最能实现注册会计师交易和事项截止测试目标的是()

    • A、应收账款是否确实存在
    • B、存货是否充作抵押
    • C、年底前开出的支票是否均在年前入账
    • D、存货的跌价损失是否已抵减

    如果审计人员已从被审计单位的某开户银行获取了银行对账单和所有已付支票清单,则该审计人员()

    • A、无须再向该银行函证
    • B、可根据需要,确定是否向该银行函证
    • C、仍需向该银行函证
    • D、根据审计业务约定书的要求,确定是否向该银行函证

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